Despesa

Documento 2009OB802629

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2009OB802629 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/04/2009
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.369.656/0001-74
Valor R$ 2.232,49
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 143766/2007
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 4821 - SERVICO DE MANUTENCAO/SUPORTE TECNICO REMOTO E ON SITE/GARANTIA DEFUNCIONAMENTO DO SOFTWARE FIREWALL CHECKPOINT. RETENCAO SRF 9,45% E ISS 5% -RELACAO 100/2009 SIGMAS - PERIODO 01 A 31/03/09 - PARC. 12/12
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 024145
Classificação funcional e programática -
Função LEGISLATIVA
Subfunção TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Programa ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Ação ACOES DE INFORMATICA
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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2009NE000491 23/01/2009 Empenho Original OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 03.369.656/0001-74 R$ 7.828,68