Despesa

Documento 2005OB907916

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB907916 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 18/10/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 37.109.097/0001-85
Valor R$ 1.236,12
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 107348/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NF 78775 - FORNECIMENTO DE MATERIAL ORTOPEDICO: ATADURA, FERULA, ETC PARA SU- PRIMENTO ALMOXARIFADO DEMED - RETENCAO SRF 5,85PC - RELACAO 51/05 SD.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 810720
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002534 30/08/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 37.109.097/0001-85 R$ 1.312,92