Despesa

Documento 2019NS061740

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2019NS061740 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/12/2019
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.307.120/0001-48
Valor R$ 82.700,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 102966/2015
Dados orçamentários
Observação do documento NFSE 2104 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESIGN, DIAGRAMAÇÃO E REVISÃO PUBLICITÁRIA E JORNALÍSTICA, A PEDIDO DA SECOM - PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019 - PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO - RET RFB 9,45PC CONFORME IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 5PC - BLOQUEIO NO VALOR DE R$ 4.276,57( ATÉ A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO AOS EMPREGADOS) PROC EDOC: 602101/2019.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084356
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NE002820 21/08/2019 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 08.307.120/0001-48 R$ 1.541.229,20