Despesa

Documento 2005OB903912

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB903912 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/05/2005
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 71.393.227/0001-92
Valor R$ 171.359,10
Modalidade de licitação CONCORRÊNCIA
Processo 101282/2003
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 20762 MAO DE OBRA SERV.COND.MANUT. VEICULOS. RET.SRF 9,45#, ISS 5# S/TOTALE INSS 11# S/202.727,56 DED.VT E VR., RETORNO AOS EMPENHOS REF. MULTAS TRANSI-TO, PROC. 14.369/05 E 14.351/05 TOTAL R$612,92. REL.323 P.01/04 A 30/04/05
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2005NE000256 03/02/2005 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 71.393.227/0001-92 R$ 1.353.199,00