Despesa

Documento 2019NS054819

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2019NS054819 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 06/11/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 24.931.123/0001-04
Valor R$ 3.991,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 421270/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FAT 16355/19 - SERVIÇOS DE HOTELARIA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO I E II, P/CD, A PEDIDO DA DG/CD (ISS S/COMISSÃO: R$ 0,00 VIAMAR VIAGENS E TURISMO CNPJ 24.931.123/0001-04 SIMPLES NACIONAL)-(RET RFB 9,45PC S/ 2.701,00 HOSPEDAGEM ALLIA GRAN HOTEL CNPJ 12.620.543/0003-52 DANFES 109929 E OUTRAS)-(VALOR REFEIÇÕES 1.2949,00 LE TERRACE RESTAURANTE CNPJ 12.910.820/0001-08 OPTANTE SIMPLES - NFC-e 141172 E OUTRAS) - PERÍODO: 24 A 28/20/2019- PROC EDOC 585438/2019.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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