Despesa

Documento 2019NS051899

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2019NS051899 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/10/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 726.789,16
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 201555/2019
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5885667/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 557340/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 694.334,80)/INFRAERO(R$ 32.454,36). DESCONTO DE R$ 5.870,86, REF. A REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2019.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2019NE000115 08/01/2019 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.084.000,00