Despesa

Documento 2019NS050132

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2019NS050132 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 11/10/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.404.918/0001-45
Valor R$ 974,70
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 130768/2016
Dados orçamentários
Observação do documento ENVISION NFS-e 1780/2019,PROC. EDOC 544791/2019,B.C. R$ 7.724,70(IN RFB 1234/12) COMPOSTA DE: TAXA DE EMISSÃO DE BILHETE AÉREO R$ 974,70, HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO R$ 1.500,00, CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS GESTORES E OPERACIONAIS R$ 5.250,00.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
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