Despesa

Documento 2019NS049211

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2019NS049211 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 08/10/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ -2.598,41
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 201555/2019
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5873703/2019, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 531362/2019), B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 662.059,74)/INFRAERO(R$ 29.384,08). DESCONTO DE R$ 2.598,41, REF. A REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA 2019. RETIRADO O VALOR DE R$ 287,85 DE BILHETES DE REEMBOLSO QUE JÁ CONSTA DA FATURA 5873695 OF. 033/2019/LATAM AIRLINES).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NE000115 08/01/2019 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.084.000,00