Despesa

Documento 2019NS028538

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2019NS028538 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 14/06/2019
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.013.698/0001-80
Valor R$ 3.213,21
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 143389/2011
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 0010226958 - SERVIÇO DE HOTELARIA, COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A PEDIDO DA DG - RET RFB 9,45PC IN 1234/12 S/ 2.448,12(diarias e taxas) A CARGO H PLUS ADMINISTRACAO (HOTEL CULLINAN). RET.RFB 5,85 S/ALIMENTACAO 765,09 EGP COM/SERV ALIMENTICIOS LTDA - NAO TEM ISS CONFORME ORIENTACAO NUCLEO DO ISS/GDF. RELAÇÃO 254/2019 SIGMAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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