Despesa

Documento 2005OB907719

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB907719 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 07/10/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 00.029.372/0001-40
Valor R$ 9.226,70
Modalidade de licitação CONVITE
Processo 111558/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 878 - FORNECIMENTO 250 CONJUNTOS SERINGAS DESCARTAVEIS, MARCA MEDRAD PARAO DEMED/CD - RETENCAO SRF 5,85 POR CENTO. RELACAO 48 2005 SISTEMA DEMAP
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 810720
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002495 25/08/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 00.029.372/0001-40 R$ 9.800,00