Despesa

Documento 2019NS021038

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2019NS021038 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 09/05/2019
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 012.596.391-26
Valor R$ 5.000,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 357636/2019
Dados orçamentários
Observação do documento CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIA CPGF, PARA ATENDER A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SERVIÇOS E MATERIAL EM VIAGEM INTERNACIONAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, DE 12/05 A 16/05/2019, NOS TERMOS DA PORTARIA 363/2014, A PEDIDO DO DEPOL/CD. PROCESSO 357636/2019.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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