Despesa

Documento 2019NS017403

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2019NS017403 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/04/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ -4.087,76
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 201555/2019
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5796797/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 322030/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 502.605,35 )/INFRAERO(R$ 25.891,63). DESCONTO DE R$ 11.136,52, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$ 4.087,76 exerc.2019 e R$ 7.048,76 exerc.2018)e glosas de R$ 57,09 ref. adic. de emissão.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NE000115 08/01/2019 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.084.000,00