Despesa

Documento 2019NS013239

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2019NS013239 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/03/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ 1.318.970,73
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 201555/2019
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5786672/2019, TAM, A.M.43/09(PROC.EDOC 290659/2019, B.C. (IN RFB 1234/12): TAM(R$ 1.278.357,04)/INFRAERO(R$ 47.745,65). DESCONTO DE R$ 53.251,23, ref. a reembolso de passagens aéreas (sendo R$9.421,41 exerc.2019 e R$43.829,82 exerc.2018)e glosa de R$110,99 ref. adic. de emissão.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2019NE000115 08/01/2019 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.084.000,00