Despesa

Documento 2019NS008497

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2019NS008497 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/02/2019
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido PF0110187
Valor R$ -228,68
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento Alteração nos dados de documentos de origem, da Aba dados básicos, no campo de emitente havia sido lançado o CPF do Credor, quando o correto é informar o CNPJ da empresa emissora do voucher do seguro viagem. O documento de origem é a NS 3347, de 25/01/2019.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES
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