Despesa

Documento 2018NS014217

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS014217 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/12/2018
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 713.980.311-00
Valor R$ -805,30
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 521928/2018
Dados orçamentários
Observação do documento Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos, conforme PC nº 247/2018. Proc. Edoc 521928/2018
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NE004000 13/12/2018 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 713.980.311-00 R$ 1.500,00