Despesa

Documento 2018NS013345

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS013345 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 17/12/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ -30.422,44
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA Nº 5739886/2018, TAM, A.M.43/09 (PROC.EDOC 527678/2018), B.C.(IN RFB 1234/12): TAM(R$ 816.419,63)/INFRAERO(R$ 28.345,85). DESCONTO DE R$ 30.422,44, REF. REEMB. DE PASSAGENS AÉREAS 2018. GLOSA DE R$ 14,00 NO MONTANTE DO REEMBOLSO, REF. AO OF. 93/2018/LATAM.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NE000178 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 26.000.000,00