Despesa

Documento 2018NS013172

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS013172 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/12/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.575.651/0001-59
Valor R$ -208.668,97
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 45/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 517327/2018), BASE DE CÁLCULO (IN RFB 1234/12): GOL (R$ 815.947,73). DESCONTO NO VALOR DE R$ 208.696,00 REF. REEMBOLSOS DE PASSAGENS AÉREAS (R$ 208.668,97/2018 E 27,03/2017).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2018NE000179 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 07.575.651/0001-59 R$ 24.000.000,00