Despesa

Documento 2018NS012599

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS012599 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 30/11/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ 6.296,40
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 2,5 DIÁRIAS DE US$ 550,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) CIDADE DE SANTA MARIA/CABO VERDE DE 25/11 A 27/11/2018. PROCESSO : 507753/2018. COTAÇÃO R$ 3,96
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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