Despesa

Documento 2005OB907618

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB907618 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 04/10/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 03.657.705/0001-74
Valor R$ 3.782,75
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 124772/2004
Dados orçamentários
Observação do documento NF 2188 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SERIGRAFIA E PROGRAMACAO VISUAL DESTI-NADOS AO DETEC/CD. (20 LATAS DE SOLVENTE VINILICO MARCA METALGAMICA E OUTROS).EMPR. OPT. SIMPLES FEDERAL REL. 596
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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