Despesa

Documento 2005OB907612

Dados básicos
Fase Pagamento
Documento 2005OB907612 Tipo de documentação: OB
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 04/10/2005
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Pagamento
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 01.036.934/0001-46
Valor R$ 19.875,00
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 112348/2005
Dados orçamentários
Observação do documento NFF 1698. FORNECIMENTO DE 50 UNID. DE FITA P/IMPRESSORA E 50 FILMES P/LAMINA- CAO DE CARTOES. EMPRESA OPTANTE P/SIMPLES FEDERAL. REL. 596/05
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 794708
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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2005NE002415 17/08/2005 Empenho Original MATERIAL DE CONSUMO 01.036.934/0001-46 R$ 27.375,00