Despesa

Documento 2018NS010785

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS010785 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/10/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ 144.154,32
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 24/2018, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROCESSO EDOC 443622/2018). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 140.017,15) E INFRAERO (R$ 4.137,17). DESCONTO NO VALOR DE R$ 75,00, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2018NE000182 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 9.000.000,00