Despesa

Documento 2018NS010421

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS010421 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 04/10/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -200,92
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 6,5 DIÁRIAS DE US$ 391,00 MAIS US$ 215,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 200,92 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) SUIÇA DE 13/10 A 19/10/2018. PROCESSO : 397909/2018. COTAÇÃO R$ 4,00
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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