Despesa

Documento 2018NS010263

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS010263 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/09/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ -742,43
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SR. DEPUTADO MARCELO AGUIAR, CARTEIRA 55522, REF. DEVOLUÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA, CIA TAM (FATURA 5615154) - 2018RA001201.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NE000178 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 26.000.000,00