Despesa

Documento 2018NS010259

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS010259 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/09/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ -1.709,10
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento RETORNO AO EMPENHO DE VALOR DEPOSITADO PELO SENHOR DEPUTADO SILAS FREIRE, CARTEIRA 55545, REF. DEVOLUçãO DE BILHETE AéREO CIA TAM (FATURA 5663237/2018) - 2018RA001190.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2018NE000178 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 26.000.000,00