Despesa
Documento 2018NS009899
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2018NS009899 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 20/09/2018 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 67.642.736/0001-34 | |||
| Valor | R$ 1.129,00 | |||
| Modalidade de licitação | PREGÃO | |||
| Processo | 123051/2016 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | DANFE 7520 - FORNECIMENTO DE PELÍCULAS AZUL, DOURADA, VERMELHA, VERDE E PRATA PARA GRAVAÇÃO EM COURO - BOBINA , A PEDIDO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. ALMOXARIFADO CONSUMO CEAM. EMPRESA OPTANTE PELO SIPLES NACIONAL. PROCESSO EDOC N. 225907/2018. DANFE AUTENTICO CONFORME SITE RFB. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE003299 | 21/11/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 67.642.736/0001-34 | R$ 5.217,00 |