Despesa

Documento 2018NS009658

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS009658 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 14/09/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido PF0110187
Valor R$ 291,55
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento REEMBOLSO DE SEGURO VIAGEM EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO SERGIO OLIVEIRA SANTOS, PONTO N. 7523, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA EM VIAGEM OFICIAL À CIDADE DE LISBOA, PORTUGAL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL, NO PERÍODO DE 16 A 19.06.2018. PROCESSO EDOC 353363/2018.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa INDENIZACOES E RESTITUICOES
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NE000184 11/01/2018 Empenho Original INDENIZACOES E RESTITUICOES PF0110187 R$ 50.000,00