Despesa

Documento 2018NS009319

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS009319 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 04/09/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.575.651/0001-59
Valor R$ -44.192,51
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 35/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROCESSO EDOC 427733/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 292.895,41). DESCONTO NO VALOR DE R$ 44.192,51, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2018.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2018NE000179 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 07.575.651/0001-59 R$ 24.000.000,00