Despesa

Documento 2018NS009248

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS009248 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/08/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -245,57
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 7,5, SENDO 4 NO VALOR DE R$ 524,00 E 3,5 NO VALOR DE R$ 349,00, MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM DE SERVIDOR A(O) ESTADOS DA BAHIA E DO RIO DE JANEIRO DE 15/08 A 22/08/2018. PROCESSO : 412420/2018.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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