Despesa

Documento 2018NS007705

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS007705 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 23/07/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ -1.351,22
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 324123/2018 (INTERNACIONAL) - PROCESSO EDOC 365383/2018. EMPRESAS NACIONAIS (R$ 26.396,00), TAXA DE EMBARQUE (R$ 475,62), OUTRAS TAXAS (R$ 744,57), TAXA RAV (R$ 21,00). DESCONTO R$ 1.380,75 (R$ 29,53/2017 E R$ 1.351,22/2018) REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS - CARTA DE CRÉDITO 34/2018. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2018NE000135 10/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 08.030.124/0001-21 R$ 636.862,80