Despesa

Documento 2018NS004269

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS004269 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 27/04/2018
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 116.350.087-94
Valor R$ -0,46
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 236110/2018
Dados orçamentários
Observação do documento DEVOLUçãO DE VALOR GLOSADO EM PRESTAçãO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. PC 236110/2018-DEPOL.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2018NE000973 22/02/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 116.350.087-94 R$ 6.500,00