Despesa

Documento 2018NS004173

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS004173 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 24/04/2018
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 11.222.008/0001-19
Valor R$ 186.838,30
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 109849/2016
Dados orçamentários
Observação do documento NFES 52 - SERV NA ÁREA DE CALL CENTER RECEPTIVO E ATIVO E ATENDIMENTO PESSOAL,COM INSTAL, MANUT PREV/CORRET/EVOLUT, ATUALIZAÇÃO, SERV OPERACIONAIS ATENDIMENTO (0800,TEL GERAL,CHAT,FORMULÁRIO E CORREIO ELETRÔNICOS,ETC) E SERV SUPORTE OPERAÇÃO, A PEDIDO SECOM/CD - BLOQUEIO R$ 6.446,76 (NÃO PAGOU SALÁRIO REAJUSTADO AOS FUNCIONÁRIOS) - MARÇO/2018 - RET RFB 9,45PC CONF IN 1234/2012, INSS 3,5PC E ISS 2PC - SERV PRESTADO EM BRASÍLIA (ATESTE FISCAL) - PROC EDOC 287281/18.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084356
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2018NE000909 15/02/2018 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 11.222.008/0001-19 R$ 377.909,53