Despesa

Documento 2018NS003743

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS003743 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 12/04/2018
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 998.727.814-00
Valor R$ 260,50
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 313917/2017
Dados orçamentários
Observação do documento REEMBOLSO AO SERVIDOR PEDRO SERGIO DE O. SANTOS, REFERENTE À DESPESA REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO DIA 04/12/2017, NA CIDADE_ DE SÃO PAULO, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE CERIMONIAL E IMPRENSA DESTA CASA, EM MISSÃO OFICIAL. DEDUZIDO O VALOR DE R$139,50 REFERENTE A MEIO ADICIONAL DE EM- BARQUE E DESEMBARQUE. PROC. 313.917/2017
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2018NE001418 11/04/2018 Empenho Original DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 998.727.814-00 R$ 260,50