Despesa

Documento 2018NS003398

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS003398 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 05/04/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.575.651/0001-59
Valor R$ 27.676,06
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 8/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 265.731/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 315.796,61). DESCONTO NO VALOR DE R$ 36.047,62 (8.371,56/17 E 27.676,06/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2018NE000179 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 07.575.651/0001-59 R$ 24.000.000,00