Despesa

Documento 2018NS002919

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS002919 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/03/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.575.651/0001-59
Valor R$ 75.689,21
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 202895/2018
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 6/2018, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 254.761/2018), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 520.574,86). DESCONTO NO VALOR DE R$ 94.891,52 (19.202,31/17 E 75.689,21/18), REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2018NE000179 11/01/2018 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 07.575.651/0001-59 R$ 24.000.000,00