Despesa

Documento 2005NE001745

Dados básicos
Fase Empenho
Documento 2005NE001745 Tipo de documentação: NE
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 15/06/2005
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Original
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 33.255.787/0001-91
Valor R$ 2.135,34
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 103483/2005
Dados orçamentários
Observação do documento CONTRATO PELO PERuODO DE 12 MESES.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 810720
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2005OB909237 01/12/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 2.010,43
2005NS011194 26/10/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 2.135,34
2005NS011655 08/11/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 4.270,68
2005NS012461 30/11/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 2.135,34
2005NE002408 16/08/2005 Empenho Reforço MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 6.108,62
2005NE003409 22/11/2005 Empenho Reforço MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 2.135,34
2005NS011200 26/10/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 2.135,34
2005NS012667 07/12/2005 Liquidação Apropriação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 1.837,94
2005OB908597 09/11/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 4.020,85
2005OB908254 27/10/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 2.010,43
2005OB909431 08/12/2005 Pagamento Pagamento MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ 1.730,43
2005NS011199 26/10/2005 Liquidação Anulação de Despesa MATERIAL DE CONSUMO 33.255.787/0001-91 R$ -2.135,34