Despesa

Documento 2018NS001724

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS001724 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 22/02/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -245,57
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 11,5 DIÁRIA(S), SENDO 3 DIÁRIAS NO VALOR UNITARIO DE R$611,00 E 8,5 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$349,00,MAIS R$ 279,00 REF. A ADIC. DE EMBARQUE/DESEMBARQUE MENOS R$ 245,57 DE AUX. ALIMENTAÇÃO. VIAGEM A(O) RIO DE JANEIRO DE 03/02 A 14/02/2018. PROCESSO 225.099/2018.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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