Despesa

Documento 2018NS000779

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS000779 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 26/01/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ 7.295,05
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100286/2017
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 37/18, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 213.887/18). B.C.(IN 1234/12): AZUL (R$ 7.096,64) E INFRAERO (R$ 198,41). DESCONTO R$ 2.594,31, REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000327 09/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 600.000,00