Despesa

Documento 2018NS000353

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2018NS000353 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 16/01/2018
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ 23.241,24
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 313.543/17 (INTERNACIONAL) - PROC.203.104/18. TAM/VRG (R$ 21.172,55), TX.EMB.(R$ 2.068,69), TX.RAV(R$ 42,00). DESC. R$ 18.796,44 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017 - C.CRÉDITO 01/18. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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