Despesa

Documento 2017NS013878

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS013878 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 21/12/2017
Tipo de empenho Global Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 78.533.312/0001-58
Valor R$ 44.443,70
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 105136/2015
Dados orçamentários
Observação do documento NFPS 96958 - SERVIÇOS NA ÁREA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS GRÁFICOS INDUSTRIAIS, DE REFRIGERAÇÃO E DE TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL - GLOSA DE R$ 689,71 POR COBRANÇA INDEVIDA - PERÍODO: 2a PARCELA DO 13o SALÁRIO, 6/12 AVOS, PERÍODO DE 01/07/17 A 31/12/17 - RET SRF 9,45PC, CONFORME IN RFB 1234/2012, INSS 11PC E ISS 5PC - PROC EDOC 327111/2017.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2017NE001581 15/05/2017 Empenho Original LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 78.533.312/0001-58 R$ 1.367.237,00