Despesa

Documento 2017NS013789

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS013789 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/12/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ -10.617,86
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 313037/17 (INTERNACIONAL) - PROC.322.360/17. EMP.INTERNACIONAIS (R$ 70.645,66), TX.EMB.(R$ 5.872,72), TX.RAV(R$ 105,00). DESC. R$ 10.617,86 REF. REEMBOLSO PASSAGENS AÉREAS 2017 - C.CRÉDITO 70/17. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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