Despesa

Documento 2017NS013727

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS013727 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 20/12/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 09.296.295/0001-60
Valor R$ -6.768,80
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100286/2017
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 31/2017, COTA AZUL, ATO DA MESA 43/2009 (PROC. 329.869/2017). BASE DE CÁLCULO (IN 1234/12): AZUL (R$ 236.792,27) E INFRAERO (R$ 6.781,74). DESCONTO NO VALOR DE R$ 6.768,80, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000327 09/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.296.295/0001-60 R$ 600.000,00