Despesa

Documento 2017NS013429

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS013429 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 14/12/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 07.575.651/0001-59
Valor R$ -92.294,69
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100286/2017
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 15610/2017, COTA GOL, ATO DA MESA 43/09 (PROC. 320.690/2017), BASE DE CÁLCULO: GOL (R$ 396.010,50). DESCONTO NO VALOR DE R$ 92.294,69, REFERENTE AO REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS DE 2017.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000324 09/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 07.575.651/0001-59 R$ 1.400.000,00