Despesa

Documento 2017NS012570

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS012570 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 28/11/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 08.030.124/0001-21
Valor R$ 22.644,47
Modalidade de licitação PREGÃO
Processo 131291/2013
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA 309617/2017 (INTERNACIONAL) - PROCESSO 281.070/2017. EMPRESAS TAM/VRG (R$ 25.950,25), TAXA DE EMBARQUE (R$ 2.206,39), TAXA RAV (R$ 35,00). DESCONTO R$ 22.644,47 REF. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017 - CARTA DE CRÉDITO 60/2017. AEROTUR (IN 1234/12 RFB).
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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