Despesa

Documento 2017NS011466

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS011466 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 31/10/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 02.012.862/0001-60
Valor R$ -36.649,49
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 100286/2017
Dados orçamentários
Observação do documento FATURA N. 5535485/2017, COTA TAM, ATO DA MESA N. 43/2009 (PROCESSO N. 258.469/2017), BASE DE CÁLCULO: TAM (R$ 627.702,28)/INFRAERO (R$ 17.961,85). DESCONTO NO VALOR DE R$ 36.649,49, REFERENTE REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS 2017.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE000323 09/01/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 02.012.862/0001-60 R$ 2.300.000,00