Despesa
Documento 2017NS010995
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS010995 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 23/10/2017 | |||
| Tipo de empenho | Estimativo | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 78.533.312/0001-58 | |||
| Valor | R$ 3.972,48 | |||
| Modalidade de licitação | DISPENSA DE LICITAÇÃO | |||
| Processo | 117789/2014 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | NFPS 93020 - SERVIÇOS NA ÁREA DE OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA CD (RÁDIO, TV, AGÊNCIA E JORNAL), A PEDIDO DA SECOM/CD - REFERENTE AS HORAS EXTRAS REALIZADA NO DIA 07/09/1017 A 100PC, FERIADO NACIONAL - RET RFB 9,45PC, CONFORME IN 1234/2012, ISS 5PC E INSS 3,5PC (DESTACADO NA NF) - RELAÇÃO 373/2017 SIGMAS - PROC EDOC: 263403/2017. | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084356 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE002178 | 21/07/2017 | Empenho | Original | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 78.533.312/0001-58 | R$ 13.550,66 |