Despesa

Documento 2017NS010599

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS010599 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 11/10/2017
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 538.363.241-72
Valor R$ 5.400,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 259625/2017
Dados orçamentários
Observação do documento Concessão de suprimento de fundos para aquisição de material de consumo, serviços diversos e locomoção para atender gastos durante viagem em que acompanhará visita técnica da Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia aos Estados do Amapá e Pará - DEPOL.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Documentos relacionados
Documento Data Fase Espécie Tipo despesa Favorecido Valor
2017NE002931 11/10/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 538.363.241-72 R$ 5.400,00