Despesa

Documento 2017NS009775

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS009775 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 25/09/2017
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 064.928.016-44
Valor R$ -4.710,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 220372/2017
Dados orçamentários
Observação do documento Estorno de liquidação relativo a valores não utilizados do suprimento de fundos, conforme PC 133/17. Processo nº 220.372/2017 ? DEPOL
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2017NE002009 04/07/2017 Empenho Original PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 064.928.016-44 R$ 7.000,00