Despesa

Documento 2017NS009678

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS009678 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 21/09/2017
Tipo de empenho Estimativo Espécie de empenho Anulação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 010001/00001
Valor R$ -156,27
Modalidade de licitação NÃO SE APLICA
Processo 103504/1999
Dados orçamentários
Observação do documento 5,5 diárias no valor unitário de R$ 524,00 + R$ 279,00 de adicional de embarque e desembarque, menos R$ 156,27 de auxílio-alimentação, viagem a Manaus no período de 10 a 15/08/2017, processo 230933/2017.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa DIARIAS - PESSOAL CIVIL
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