Despesa

Documento 2017NS006650

Dados básicos
Fase Liquidação
Documento 2017NS006650 Tipo de documentação: NS
Unidade orçamentária CAMARA DOS DEPUTADOS
Data 05/07/2017
Tipo de empenho Ordinário Espécie de empenho Apropriação de Despesa
Gestão 1 - TESOURO NACIONAL
Favorecido 185.174.711-72
Valor R$ 8.000,00
Modalidade de licitação SUPRIMENTO DE FUNDOS
Processo 219175/2017
Dados orçamentários
Observação do documento Concessão de Suprimento de Fundos, via CPGF, ao servidor PEDRO AUGUSTO GOMES RORIZ,para aquisição de materiais de consumo diversos para atender as demandas do DETEC/CD. Processo n. 219.175/2017-DETEC.
Fonte de recursos Recursos Ordinários
Programa de trabalho Resumido (PTRES) 084360
Classificação funcional e programática -
Função -
Subfunção -
Programa -
Ação -
Grupo de despesa OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Categoria econômica -
Modalidade de aplicação APLICACOES DIRETAS
Tipo de despesa MATERIAL DE CONSUMO
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