Despesa
Documento 2017NS006419
| Dados básicos | ||||
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| Fase | Liquidação | |||
| Documento | 2017NS006419 | Tipo de documentação: | NS | |
| Unidade orçamentária | CAMARA DOS DEPUTADOS | |||
| Data | 28/06/2017 | |||
| Tipo de empenho | Ordinário | Espécie de empenho | Apropriação de Despesa | |
| Gestão | 1 - TESOURO NACIONAL | |||
| Favorecido | 723.363.741-53 | |||
| Valor | R$ 1.000,00 | |||
| Modalidade de licitação | SUPRIMENTO DE FUNDOS | |||
| Processo | 218399/2017 | |||
| Dados orçamentários | ||||
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| Observação do documento | Concessão de suprimento de fundos ao servidor Eduardo Manoel Jacinto de Deus, para atender despesas com a aquisicao de material de consumo e locomoção em viagens do Deputado Sabino Castelo Branco. Processo 218.399/2017 -DEPOL | |||
| Fonte de recursos | Recursos Ordinários | |||
| Programa de trabalho Resumido (PTRES) | 084360 | |||
| Classificação funcional e programática | - | |||
| Função | - | |||
| Subfunção | - | |||
| Programa | - | |||
| Ação | - | |||
| Grupo de despesa | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Categoria econômica | - | |||
| Modalidade de aplicação | APLICACOES DIRETAS | |||
| Tipo de despesa | MATERIAL DE CONSUMO | |||
| Documentos relacionados | ||||||
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| Documento | Data | Fase | Espécie | Tipo despesa | Favorecido | Valor |
| 2017NE001960 | 28/06/2017 | Empenho | Original | MATERIAL DE CONSUMO | 723.363.741-53 | R$ 1.000,00 |